请问一下微信平台的服务费和微信平台的认证费计 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳 问
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。 答
老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千 问
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗 答
由于公司有车辆报废的收入入账,导致 增值税申报表 问
那个不需要调整的,能合理解释就行 答
老师,请问一下财务这边归集一部分研发产量工资该 问
你好,这个按工时来计入就可以了。 答

请问老师们 现在社保基数调整,于是社保中心把原来多收的钱不是一次性退回 而是在每月的应缴纳的金额中少扣。我该如何做分录?
答: 你好!做到其他应收款,逐月抵扣
老师,你好,社保基数调整,补缴的社保怎么做分录
答: 你好.与正常的缴纳分录一样
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 如果我们帮员工代缴保险,我们算好的钱数是1000,也已经从员工工资里把这部分钱扣掉了,但是去社保局交钱的时候,社保局说由于基数刚刚调整,导致我们多交了10块钱,那这个钱如果不让员工补的话我应该怎么做分录
答: 您好!如果您已经交了社保的话,就算了。多计提了,也多交了。 如果您还没有交,打算按正确的交的话,您就应该冲减您多计提的那一部分社保,并把这多扣的员工的10元还给员工。 借:其他应付款-社保-个人部分 贷:应付职工薪酬-工资。


晓海老师 解答
2016-11-03 10:36
晓海老师 解答
2016-11-03 11:23