老师,我现在这个利润是81570.84元,这个利润里含我 问
可以的,可以这么做的 答
老师,3联出库单,做账要哪联 问
同学,你好 做账要用第二联(财务联) 答
老师,麻烦请教下,销售猪肉的档口,主要是销售给居民, 问
进货做账:凭猪场收据 %2B 检验单入账,一般纳税人按进货金额 ×9% 计算抵扣进项税,成本正常列支,企业所得税汇算无需纳税调增(农产品政策,合规凭证); 销售做账:无票收入正常申报,生猪肉流通环节免增值税,确认收入后结转对应库存商品成本即可; 分录极简版: 进货:借:库存商品 借:应交税费 - 进项税 (9%) 贷:银行存款 / 现金 无票收入:借:现金 / ** 贷:主营业务收入 - 无票收入 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 答
老师,您好,老板2025年成立了2个公司,3月成立公司A,执 问
公司 A 实收资本按88 万元入账,2026 年 1 月申报 2025 年印花税,按88 万元 ×0.025%=220 元缴纳,与转给 B 公司的 85 万元无关 答
我们免征残保金,但本月无法申报,怎么办呢? 问
这个月申报期早就截止了 得下个月申报 答

稽查查到,补交税款,之前挂帐借:管理费用100000贷:应付账款 100000。 借:应付账款20000,贷:库存现金20000。税款以补交借利润分配25000,贷银行存款25000,。 现在我怎么销应付账款余额?还是直接借:应付账款8万,贷利润分配8万,那我现金支付的2万损失怎么处理
答: 同学你好 直接 借应付账款 贷利润分配未分配利润
稽查查到,补交税款,之前挂帐借:管理费用100000贷:应付账款 100000。 借:应付账款20000,贷:库存现金20000。税款以补交借利润分配25000,贷银行存款25000,。 现在我怎么销应付账款余额
答: 你好 这个补缴纳 税款 是什么原因要让你们补缴纳 。 是发票失控了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司员工聚餐,我在网上查的是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 还是直接借:管理费用-福利费 贷:库存现金(银行存款)
答: 第一种吧
经济合作社收到财政局的拨款,该笔款项付人工费,用现金付款。会计分录:借:银行存款 贷:专项应付款 借:库存现金 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:管理费用 借:管理费用 贷:库存现金,这样可以么?
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗









粤公网安备 44030502000945号



会计学堂肖老师 追问
2021-03-26 15:15
会计学堂肖老师 追问
2021-03-26 15:17
会计学堂肖老师 追问
2021-03-26 15:18
会计学堂肖老师 追问
2021-03-26 15:20
meizi老师 解答
2021-03-26 15:27