送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-03-26 14:57

你好,一般是做调整分录的时候 

贝贝 追问

2021-03-26 15:13

老师,情况这样的:我们公司发一批货出去到其他单位加工,发出去的时候做了领料单处理,借生产成本,贷原材料;现和对方结算,对方直接将此部分金额从发票中减去,那我做账的时候是否可以将发出去的这部分价值:借营收账款,贷生产成本,应交税金,然后应收应付差额,借应付账款,贷应收账款

贝贝 追问

2021-03-26 15:13

因为目前我们公司未开启委托加工物资这个会计科目

邹老师 解答

2021-03-26 15:14

你好,外发加工需要通过委托加工物资科目核算才是的

贝贝 追问

2021-03-26 15:16

现在的意思是如果不通过这个科目,按我刚刚发的处理方式是否可以

邹老师 解答

2021-03-26 15:17

你好,不可以,你提供的这样处理是错误的 

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你好,一般是做调整分录的时候 
2021-03-26 14:57:43
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2024-04-25 09:23:05
月结生产成本应该按500
2018-10-20 11:35:02
你好,这样相当于你们卖配件给他们,你们购进时记入库存商品,领用时做收入确认及结转成本
2017-08-18 15:59:17
你好,可以的。
2020-05-29 14:03:25
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