因为这个领导在另外公司也就职,最终工资会一次性打到另外公司支付和缴纳个税等。如果去年12月份工资先计提是 借:管理费用-工资 125790 -社保 22811 -住房公积金 12672 贷:其他应付款 161273 但是今年实际缴纳的工资是 工资 :87493.78 社保:7123.57 公积金:13122 合计金额107739.35元 因为去年12月份先预提的费用。这种误差这里怎么调整呢?汇算清缴怎么调整?
小白
于2021-03-26 10:24 发布 705次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-03-26 11:10
同学你好
按照差额调增就可以了
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同学你好
按照差额调增就可以了
2021-03-26 11:10:09

你好,补上计提,谢谢
2023-05-26 01:05:02

只要汇算清缴前收到发票就可以税前扣除的
2019-03-12 09:07:52

汇算清缴前取得了发票,就不用纳税调整的
2020-04-24 12:46:26

你好,可以的,有发票真实入帐没问题。
2020-04-17 16:34:28
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