公司是做医疗器械的,现有一批医疗器械,没有直接出 问
你好这个收入是先到我们的公司账户吗? 答
老师,请问稳岗返还怎么做账务处理? 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他收益、营业外收入 答
怎么查询东莞的公司是否受益人信息备案成功 问
再一次登陆 一网通办系统http://reg.dg.cn/dgqcdzhdj/ 再做一次他提示受益人已备案 是否需要修改 答
你好,我们公司是2024年成立的餐饮管理咨询有限公 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好 其他应收款金额200多万 到注销的时候 问
这个其他应收款是你职工的是老板的吗? 答

去年计提管理费用借:管理费用贷:其他应付款今年回票是发现忘记计提进行税了,已经汇算清缴两千,今年怎么做账
答: 你好,补上计提,谢谢
2018年的时候,每月都计提了一笔租金,借:管理费用-租金180000,贷:其他应付款180000,对方拖欠发票,到了年底发票还没有收回,需不需要把计提的费用全部红字冲销掉?还是说不用冲红,只要汇算清缴前收到发票即可
答: 只要汇算清缴前收到发票就可以税前扣除的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
关于跨年度预提费用,举个例子,2016年发生费用2万,但是都没有开票也没有付款,2016年的时候做分录 借:管理费用 贷其他应付款 ,2017年3月31号拿到发票,并且在3月31号钱付清,请问怎么做分录?拿到的发票 附件放在2016年那里,还是2017年?汇算清缴之前是否可以扣除?
答: 借其他应付款 贷银行存款 发票附件放在17年,16年凭证附个发票复印件就可以。汇算清缴可以在16年扣除。









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随心 追问
2020-03-31 19:19
maize老师 解答
2020-03-31 19:21