请问老师,上期有留抵税,当时做的账是,借:应交增值税-销项 600 借:应交税费-未交增值税 400贷:应交增值税-进项 1000 现在要计提增值税分录该怎么做呢?
南烟
于2021-03-24 17:12 发布 431次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-03-24 17:13
之前做错了
未交增值税应该改成应交税费应交增值税转出未交增值税
你之前的分录红冲重新做
然后借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
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你好,是结转本月应交增值税
2018-07-06 10:12:25

一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21

你好,这个分录并没有错误
你只需要把销项税额调整到简易计税就可以了
2017-10-24 09:28:18

你好!
对的。
2018-09-18 12:11:57

你好,是一般纳税人单位根据销项税额,进项税额情况做相应的结转分录?
2021-01-11 17:43:11
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南烟 追问
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