您好,请问一下假如我们公司最初收到一万块钱的会员卡充值,当时最初建账套,一位老会计教的,是按照库存现金 借10000 其他应付款 10000,想问一下现在使用了卡里的钱该如何做账?
温婉的面包
于2021-03-21 19:38 发布 678次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好
借其他应付款
贷收入
应交增值税
2021-03-21 19:40:03

是的,就是用其他应付款-老板科目
2018-03-26 15:55:23

你好!本月做销售处理,
借:其他应付款(按道理是银行存款,你前期处理了,所以冲)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-01-03 06:17:54

你好,存货卖掉按照实际收到的钱正常入账,卖掉的钱可以还老板,最后其他应付款还是有余额的话,把余额转入营业外收入,作为老板免除的债务处理。
2017-12-21 16:09:56

可解锁可撤销,这未来不会被支付,直接冲销库存股,这个是不会支付的。
不可解锁,这个就没库存股没办法 冲销,负债冲销就可以啦的
2020-07-30 17:49:17
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