送心意

李老师

职称中级会计师

2016-10-31 13:43

老师的意思是先挂预付账款吗?要分三步

李老师 解答

2016-10-31 13:02

借管理费用贷其他应付款  借预付账款 贷库存现金  到票借其他应付 贷预付

李老师 解答

2016-10-31 14:28

是的。。。。。。。。。

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相关问题讨论
借管理费用贷其他应付款 借预付账款 贷库存现金 到票借其他应付 贷预付
2016-10-31 13:02:44
没有取得发票也要核算费用,这就是会计处理在先的原则,等所得税汇算清缴时取得发票,直接贴在凭证后面就可以了。所得税汇算清缴是允许税前扣除的。
2018-06-21 18:49:37
借预付账款 贷利润分配 21年1-5月份的调增 纳税调整明细表扣除项目其他
2021-04-28 15:01:54
你好,不可以的
2017-04-10 09:37:54
1.没有差额发票就贴后面,有差额这个金额不大就做借管理费用 负数 /管理费用 贷其他应付款 2 早期是可以的,年报和4季度申报是可以不一样,这个就可以反结账做19年账上,汇算清缴按新的报就可以,不过现在我看部分学员反馈说有税局说年报和季报是需要一致的,你看你们那边口径是啥?
2020-05-16 08:29:11
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