老师你好,去年我做了一笔账 借:应交税款-减免税费 贷:营业外收入。 到了今年发现这个税并没有减免。该怎么更正帐呢? 去年的账已经结转了,也没法红字更正

xijunkokhjhk
于2021-03-19 17:08 发布 448次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好 你小规模怎么会有三级科目 。 你 只有二级科目哦 借:银行存款 贷: 主营业务收入 应交税费——应交增值税 季末不超过45万做 :借 应交税费——应交增值税 贷营业外收入
2021-04-30 15:50:59
你好 你是小规模还是一般纳税人 不满足 你应该是小规模吧
2020-04-23 13:02:06
不交增值税不用计提附加税的,附加税根据实际缴纳的增值税来交,你缴纳的增值税是0,所以附加也是0
2018-11-27 11:23:33
小规模纳税人减免增值税,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”。小规模纳税人减免增值税,是指小规模纳税人在满足一定条件的情况下,可以以一定额度减免增值税,减轻企业的财政负担。在企业会计核算中,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”,以明确企业减免增值税的数额,以及减免增值税的来源。例如,企业在满足小规模纳税人减免增值税的条件后,企业共减免增值税3000元,则应借“应交税费减免税”3000元,贷“营业外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


