老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

我们之前收到项目款,计入往来款了,现在开具发票了,我怎么做分录呢!之前是:借:银行存款1000000 贷:其他应付款1000000,现在开具发票了,账务怎么做呢
答: 借其他应付款贷主营业务收入应交税费。
前几个月向个人借的款,分录写的是借:银行存款,贷:其他应付款,现在还回去了,分录是写借:其他应付款,贷银行存款吗?对公账户向个人转款,备注写的是往来款,之后个人也会还回来,分录怎么写?
答: 你好; 是的。 就是这样写分录的 ; 备注往来借款 ; 还款 即可
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,别的公司给我们转了一笔往来款,后来对方公司说让我们把这笔往来款转成货款,让我们发货给对方,并且给他们开发票,这样做账可以吗?之前往来款挂账是借:银行存款 贷:其他应付款,现在这个分录应该怎么做呀?
答: 同学你好 可以的 借其他应付款 贷主营业务收入 贷销项







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小鱼儿 追问
2021-03-16 15:32
郭老师 解答
2021-03-16 15:33
小鱼儿 追问
2021-03-16 16:06
郭老师 解答
2021-03-16 16:07
小鱼儿 追问
2021-03-16 16:10
郭老师 解答
2021-03-16 16:11
小鱼儿 追问
2021-03-16 16:13
郭老师 解答
2021-03-16 16:26