老师好,发现去年10月有一张往来款凭证金额做错了,例如往来款实际是10000元,借方银行存款,贷方其他应付款,结果做账是写的金额为11000元,现在有什么补救措施吗?还是说不改也没事,谢谢。
远方
于2020-01-23 16:23 发布 1654次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-01-23 16:24
你好,在本月更改就可以了,冲减多记的1000元
相关问题讨论

你好 要看是什么款 比如你要付款出去的就是 借其他应付款贷银行存款 。如果是要收的 借其他应收款贷银行存款
2020-04-02 14:40:55

你好,可以这样写分录,摘要
小额的法人打款到公账
借;银行存款,贷;其他应付款,摘要可以是向法人代表借款
从公账打款到法人账户
借;其他应付款,贷;银行存款,摘要可以是偿还向法人代表 借款
2019-10-07 15:28:56

你好,这个分录应该是收往来款的啊
2019-09-05 22:36:57

第一个就可以的,只要做正确就可以
2019-08-09 10:44:54

你好!真实业务是什么?可以再借银行存款贷其他应付款
2018-09-12 09:51:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
远方 追问
2020-01-23 16:32
小惑老师 解答
2020-01-23 17:32