你好老师,我们公司是做手机液晶显示屏的,购买的机 问
那个直接计入制造费用 答
请问老师,土地增值税增值率20%以内免交土增税,公司 问
公司出售在建工程时,该政策不适用。 答
请问老师,拆迁补偿费是否有缴纳1%增值税及1%企业 问
若是一般纳税人,拆迁补偿费 ,不涉及缴纳1%增值税及开具1%企业所得税发票的政策 答
外购的消耗性生物资产包含运输费吗 问
外购的消耗性生物资产成本包含运输费。 答
公司付款给员工采购,后面剩余部分员工微信转款(实 问
您好,这个的话,财务费用,就行 答

所得税年报,我公司业务招待费1050,调增420元,请问调增这部分是按25%缴税吗?还是按减免所得税后的5%交税?
答: 你好,同学。调增之后,计算出应纳税所得额之后,是按照应纳税所得额乘以税率计算企业所得税的。
房开企业没有收入的情况下,业务招待费在所得税年报里面怎么填呢?
答: 没有收入的话,所得税就按照60%部分扣除。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
业务招待费发生额为10422元,收入为1166424.09元,所得税年报申报表的业务招待费如何填列
答: 你好 业务招待费账载金额=10422元,税收金额=1166424.09*千分之5,纳税调增=10422—1166424.09*千分之5

