送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-28 11:37

您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入

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您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-10-28 11:37:33
你好,这820不需要结转的,你已经做了抵扣的分录。如果你是一般纳税人在年末才要将应交增值税明细科目余额结转为0
2017-01-22 13:57:15
你好,不可以的,需要做两笔分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-13 20:03:58
你好,抵扣时借应交税费-减免税款,其他的都对
2017-01-09 18:52:58
借:应交税费-应交增值税7580 贷:银行存款7580
2017-01-22 13:37:19
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