送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-15 11:19

同学你好
是这样的
购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),
  借:管理费用
    贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用

菓子糖 追问

2021-03-15 11:24

那这个贷方的管理费用,是冲上个月的 管理费用--开办费用,因为这个月没有这个科目,如果是挂管理费用--开发费(那余额就是负数哟)

菓子糖 追问

2021-03-15 11:25

就像这个样子嘛

朴老师 解答

2021-03-15 11:30

对的
就是这样的哦

菓子糖 追问

2021-03-15 11:50

这个管理费用是不是也应该在借方呀

朴老师 解答

2021-03-15 11:58

一共是两个分录的
你看我上面给你的分录

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相关问题讨论
同学你好,这个是结转增值税的分录。
2021-12-14 20:40:04
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
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