老师,请帮我看看哪些6-1。8-5、6-2.1怎么来的,股份 问
同学你好,先看一下题目,请稍等 答
2×22年1月1日,甲公司以摊余成本计量的“应收账款 问
A,B甲公司会计处理如下: 借:其他债权投资 100 固定资产 650(750-100) 坏账准备 200 投资收益 50 贷:应收账款 1000 答
老师,签订一个建筑项目合同,用什么会计科目反映这 问
你好,没有会计分录在签合同时就反应那个总价的哈, 答
老师!工程项目人工、材料、机械使用的辅助核算 问
。你好,这个你可以按照工程项目来设置。 答
甲公司主营业务为提供海上运输服务。甲公司从乙 问
您好,承租人确认的使用权资产金额=200×1.8334=366.68(万元);计提折旧计入当期租赁费用的金额=366.68/2=183.34(万元),因摊销未确认融资费用计入当期财务费用的金额(倒挤计算)=(400-366.68)-366.68×6%=11.32(万元),由于可变租赁付款额并不是取决于指数或比率的可变租金,因此发生时计入营业成本50万元,故因该经济业务影响2×21年损益的金额为244.66万元(183.34+11.32+50) 答
反结账我的最后一张凭证删除不了怎么办?请问一下,我2016年做的账,5月份的计提税金出了点问题,我想反结账回来改改,可是8月份的结转删除不了,是什么问题呀?我该怎么操作才对呀?
答: 你好,反结账,然后反过账就可以把结转损益 的删除了
8月忘了计提工资咋办呢老师?我可以反结账补起吗?我九月做了十几张凭证了
答: 你现在补9月账上就可以,你摘要写补计提8月工资就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,金蝶KIS云,凭证期末反结账时提升:固定资产反结账出现错误,为了保证数据准确性,本期已经存在提折旧凭证,不能反结账,请问怎么删除 计提折旧凭证?
答: 您好,进固定资产模板,用下面方法 单击【固定资产】-【固定资产凭证序时簿】,打开固定资产凭证序时簿,删除对应凭证
我上月计提2月工资的时候计提错了,那么我现在是直接红冲上月错误凭证再从新做还是直接反结账到上月,重新更改原来那张凭证更妥当一些,上月的工资是这个月发的
金蝶K3期末结转后进行了返结转和反过账,修改完凭证后怎么过账,反结账凭证查凭证显示未过账,凭证过账时又提示范围内无过账凭证
请问一下快账里面12月份凭证已做,但是又反结账,想在4月份再添加一张凭证,但是添加过后总是提示记字号已存在,但是就是查不到那张凭证,怎样可以查到
A公司6月的工资是7月初的时候计提在6月的凭证中。由于数据延后,经常需要反结账去计提工资。请问可以7月的工资可以在8月当月计提当月发放吗? 如果可以7月就没有任何计提了,是否可行呢?
老师,凭证是先审核再过账,结转损益再过账,结账出报表,看利润计算所得税。然后反结账,反过账,补一笔计提所得税,再结转损益过账结账是吗