老师好!统计直报表中有一个项目,项目名称:应交增值 问
填写应交税费-未交增值税本年贷方累计数就行 答
老师,我司一客户说没钱付我司货款,可以为委托他的 问
可以的,需要出委托书,三方盖章签字 答
老师,法人能设成开票人吗,就是法人和开票人是一个 问
您好,可以的,这个没有关系的 答
老师 请问一下 公司与个人签订劳务合同,个人在税 问
是的,需要为该个人申报其劳务报酬所得 答
社保费滞纳金可以税前扣除吗 问
社保费滞纳金可以税前扣除。 答

你好,老师 我想问下发生了8.2管理费用,银行支付的,做账时将分录写成了借:银行存款8.2,贷:管理费用 8.2 现在要调整,该怎么做分录?
答: 你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
老师你好,收到了物业4月也就是上个月的电费,怎么做分录呢?账才从代账那边拿回来,没有计提过以前,直接借管理费用,贷银行存款可以吗?
答: 你好,可以的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
购买文具的专票,8月没收到票,付款了,做了分录,借:管理费用,贷:银行存款。请问9月收到票应该怎么做分录啊
答: 你好,冲8月份分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:银行存款 以后这种情况,8月份做账 借:其他应付款 贷;银行存款 发票回来 借;管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款

