你好,老师 我想问下发生了8.2管理费用,银行支付的,做账时将分录写成了借:银行存款8.2,贷:管理费用 8.2 现在要调整,该怎么做分录?
情归於尽
于2020-07-08 15:53 发布 971次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-08 16:01
你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
相关问题讨论

你好,冲减您上月交税的分录应可以
借:银行存款 正数
借:管理费用——社保 负数
2020-04-02 12:28:37

您好,通常h是需要计提的。
2020-03-13 11:32:03

你好,
借:管理费用—社保-4.75
贷:银行存款-4.75
2020-01-06 14:24:29

不做进项税额,这个普通发票不能抵扣
2019-10-12 15:05:21

你好,这个是支付时候的分录
2016-12-25 20:25:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
情归於尽 追问
2020-07-08 16:09
情归於尽 追问
2020-07-08 16:11
meizi老师 解答
2020-07-08 16:13
情归於尽 追问
2020-07-08 16:16
meizi老师 解答
2020-07-08 16:20