老师,开出发票, 借:应收账款 贷:工程结算收入 贷应交税金-未交增值税 当月开票当月缴纳税金 借,:应交税金-已交税金 贷银行存款 老师分录对吗
静待花开
于2016-10-27 11:10 发布 692次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-27 11:16
老师,如果我当月不交税到下月交,会计分录怎么做
相关问题讨论

你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22

你好 借应交税金-已交税金,贷:银行存款 这个是本月预缴本月的增值税 ; 借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款 这个是本月缴纳上月增值税
2020-07-16 10:59:04

月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15

你好!可以这样处理
2016-10-27 11:11:45

你好,如果是一般纳税人,应当是 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-07-20 14:54:54
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