送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-03-12 07:45

你好,你们是增值税差额征税吗?

琵琶弦思🌼 追问

2021-03-12 08:07

是的,老师,我们的业务是代收代付,客户充值100,我们从移动拿成99.9元,那老师我们收入怎样做账

佟老师 解答

2021-03-12 08:10

你好,移动是给你开具发票吗?

琵琶弦思🌼 追问

2021-03-12 08:12

开了,老师

佟老师 解答

2021-03-12 08:20

那你们就是销售100充值确认收入,移动给你开票做成本

琵琶弦思🌼 追问

2021-03-12 08:22

老师,现在是这样的后期移动这边就不给我们开发票了,我们也去税务局问过,税务老师说只要我们的金额和合同能够明确,可以不用发票,那这样的话用差额征收怎样做账呢?

佟老师 解答

2021-03-12 08:24

不开发票直接用合同作为你们的成本?

琵琶弦思🌼 追问

2021-03-12 08:24

对呀,现在就不知道怎样处理了

佟老师 解答

2021-03-12 10:25

借银行存款
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
主营业务收入
销项税额

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相关问题讨论
你好,你们是增值税差额征税吗?
2021-03-12 07:45:28
你好咨询服务公司主要成本是人力成本
2024-02-01 11:42:23
你好!服务产生的人员工资和其他相关费用都可以做成本
2018-07-06 16:19:00
您好,其实这个业务是混合销售业务,因为贵公司不是以销售电梯为主的公司,是以安装电梯为主的公司,所以主营业务是服务。因为电梯销售和电梯安装是两个不同的增值税应税业务,因此最好是分开核算。购买电梯作为采购处理,电梯销售作为销售业务处理。采购后记入主营业务成本,作为销售电梯的成本处理比较好。
2016-11-23 22:49:49
你确认了收入对的,
2020-02-27 09:05:02
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