- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,你可以看下你九月的收入是不是很多?这个应收没什么问题的。
2016-10-26 15:25:56

你好,一般与内帐是对不上的
2016-10-26 15:24:10

先按明细调整,无法区分的数据,可先计入应收账款-其他,待以后再做处理
2020-03-20 16:58:09

借应收账款贷主营业务收入应交税费
2021-10-08 17:36:53

建议先找双方对往来账,分析差额大小及原因,如果有记账错误清理妥当。否则往来账长期混乱,对你开展工作不利。对账过程中的有往来业务还是正常入账
2020-05-28 16:46:04
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