申报2月所属期的出口退税时,要填增值税纳税申报数据,填202102申报期范围内以下项:期末留抵税额(本期),如果没有留抵税额,是要交税的,这个怎么填?
V
于2021-03-10 12:04 发布 1299次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-03-10 12:08
同学您好,就根据您增值税申报表的具体数据填写
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您好,1.纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额:
借:应交税费——增值税留抵税额 500
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 500
2.在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额:
借:银行存款 500
贷:应交税费——增值税留抵税额 500
2023-05-28 18:26:17

借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
借:应收账款(负数)
贷:主营业务收入(负数)
贷:应交税金-应交增值税-销项税(负数)
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2024-04-17 16:08:23

就不用交增值税了,本期不交增值税
2017-08-15 13:14:24

同学您好,就根据您增值税申报表的具体数据填写
2021-03-10 12:08:00

你好,有留底28栏不要填写。
2023-09-09 15:51:29
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2021-03-10 12:55