老师,请问一下企业所得税申报填报遇到的问题 问
同学,你好 具体什么问题? 答
老师,我们一般纳税人,然后做了一笔出口业务 ,是委托 问
可以申请退税的哈 答
老师,我第三季度资产总额填不对,已经做完年报,第四 问
可以那样做的,没问题的,不影响对小微判断就行 答
请问公司生意不好没有收入,人员工资0申报,年报中要 问
您好,可以的,没有工资,就0申报 答
计入税金及附加的是那些税 问
税金及附加科目有消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费 答


上个月开具发票,增值税已经缴纳了,这个月红冲增值税申报的时候税务局没有退税,直接期末留抵税额了,请问会计分录怎么做
答: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 贷:应交税金-应交增值税-销项税(负数) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
老师,你好,请问4月份增值税申报时有期末留抵税额500元,5月份收到退税500元,怎么样写摘要,分录要怎么样做呢?
答: 您好,1.纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额: 借:应交税费——增值税留抵税额 500 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 500 2.在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额: 借:银行存款 500 贷:应交税费——增值税留抵税额 500
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问一下,期末留抵税额是在什么情况下会产生,本期有留抵税额是不是本期就不用缴增值税了?
答: 你好,学员,这个一般是进项税大于销项税的情况下









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簿荷梨子 追问
2023-05-28 18:32
廖君老师 解答
2023-05-28 18:38