老师好。上个月我做了一笔凭证。借:预付账款~预付在建工程。贷:银行存款。贷:营业外支出~罚款支出。这个厂商。之前还做过一个科目:其他应付款~单位往来,有余额的(20万)。这个月我要把这笔(20万)冲掉,做一笔调整科目。应该怎么做分录?
橘子橙
于2021-03-10 10:35 发布 882次浏览
- 送心意
晓枫老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-03-10 10:37
你好,是这个厂商挂了一个预付又挂了一个其他应付,现在想并到一个科目预付里吗?
如果是这样的话,借:其他应付款 贷:预付账款
相关问题讨论

你好,是这个厂商挂了一个预付又挂了一个其他应付,现在想并到一个科目预付里吗?
如果是这样的话,借:其他应付款 贷:预付账款
2021-03-10 10:37:02

您好
被替换部分的变价收入账同时发生收入的话
借:银行存款 2
借:营业外支出 8
贷:在建工程 10
2022-02-17 19:59:24

是这样的
2017-09-05 16:28:16

嗯嗯,可以的,没问题的哈
2023-04-12 16:00:51

以收到发票时确定
没收到发票先付款就是预付账款
2022-05-27 13:48:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
橘子橙 追问
2021-03-10 10:43
晓枫老师 解答
2021-03-10 10:45
橘子橙 追问
2021-03-10 10:49
晓枫老师 解答
2021-03-10 10:52