客户19年打款的收入,19年未开票未报税。被客户举报说未给他开票,税务局让我们在21年2月份补开票给客户。我们于21年2月从我们厂家开了进项票,在21年2月补开票给客户了,增值税费以及各项附加税费滞纳金等已经补缴过了,现在3月份了,我需要报2月份的税,我2月份有进项和销项都是为了补开19年的。但是各项税费及滞纳金都已经交过了,请问3月份该如何报税,难道要重复缴税 吗?
落落依云
于2021-03-10 09:59 发布 1381次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-03-10 10:05
你好,同学。
你直接0报处理即可了的。
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按你实际交给税局增值税去计提附加税没有交就不计提 你看银行实际扣多少增值税走了
2019-08-08 10:23:41

借销项税额 18万,贷进项税额15万 转出未交增值税 3万,借转出未交增值税 3万,贷未交增值税3万,交税做借未交增值税 3万 贷银行,这个附加税做借税金及附加 贷应交税费 ,借应交税费 贷银行
2020-05-23 10:57:26

增值税附加税就是城建税,教育费附加,地方教育费附加,他们3个税根据缴纳的增值税来计提,增值税乘以税率,税率分别是7%,3%,2%。
2016-11-09 16:42:30

你好 这个票是以前年度入账的 还是今年的
您企业的会计准则是?
2021-05-17 16:01:47

你好,附加税是应交增值税的附加税。
2019-08-19 10:54:25
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落落依云 追问
2021-03-10 10:26
陈诗晗老师 解答
2021-03-10 10:28