- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
月底这样做,借:应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2019-12-17 17:42:24

你好,补做一笔分录
2016-10-26 11:03:36

借;应交税费 贷;银行存款
2016-10-26 10:50:14

这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49

借未交增值税,345.43-280 贷银行,
2020-03-20 17:11:37
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