送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-08 10:41

同学你好

请问具体什么问题

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 请问具体什么问题
2021-03-08 10:41:06
Ctrl+F12 反结账 满意请给五星好评,谢谢
2019-06-14 10:34:56
同学您好,打开金蝶软件,找到总账,先查看凭证是否已经全部过账 选择未过账,点开,如果没用凭证则证明已经全部过账,可以进行下一步固定资产对账,一点要确保全部过账 返回主屏,点固定资产,期末处理,期末对账,查看最后差异,看差异是否为零,为零则正确。 返回首页面,固定资产--期末处理--期末结账--期末结账--开始,系统自动结账,结账完成后期间变成下一期间。 返回总账结转损益,总账--期末处理--结转损益--默认方案--确定。 打开损益后,选公司设置的损益方案,点生成凭证,此时的凭证是个暂存的,需要自己点开提交,才能让主管审核。 主管审核后,然后按照第一步看损益已经过账,可以进行最后的结账处理;在总账模块期末处理,结账,--月结--开始,完成结账,结账成功后显示下一期间
2022-03-30 23:13:00
你好 ,金蝶标准版反结账 快捷键Ctr1%2BF12 反过账Ctr1%2BF11
2021-06-06 09:24:00
你好,详细教程可参看如下连接:金碟EAS的结账流程 https://www.jianshu.com/p/c8f64af369d7
2023-01-14 00:04:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...