送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-24 16:01

前任会计做的是借应付职工薪酬-职工福利,贷现金,又转:借制造费用-职工薪酬-职工福利,贷应付职工薪酬-职工福利对吗

心静 追问

2016-10-24 16:17

只扣了一部分,用了10000,只扣了8000。之前有生活备用金,但是这次报销是另一个来的,出纳付了现金给他

宋生老师 解答

2016-10-24 11:23

您好!如果是要收回来的,计入其他应收款 贷:现金。

宋生老师 解答

2016-10-24 16:07

您好!实际上如果从员工工资里面扣除了这个费用的话,就没有给员工福利了。

宋生老师 解答

2016-10-24 16:20

您好!差额可以记入福利费。如果只是说差额的话,就是差额2000可以按他那样做。

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相关问题讨论
可以,不过最好是归集到应付职工薪酬科目比较好查账。
2016-10-24 16:35:18
您好!如果是要收回来的,计入其他应收款 贷:现金。
2016-10-24 11:23:59
先计提的时候,借:制造费用 管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 发放的时候,借:应付职工薪酬 贷:库存现金
2019-01-03 15:29:13
如果是集体福利分不清每个人餐费是多少,不用并入工资计算个税。
2017-12-12 07:35:19
对,你写这个没有问题是对的
2020-02-27 09:22:13
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