甲公司2017年1月1日向银行借入资金100万元,期限6月,年利率为12%,到期还本,按月计提利息,按季付息。 ①到期支付本金,如何处理? ②到期支付已预提利息如何处理? ③如到期时最后1个月利息未计提,如何处理? 第三题的意思是最后一个月的会计分录是不是 直接借财务费用,贷银行存款,这样写可不可以

微笑
于2021-03-01 10:46 发布 1636次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
1,借:短期借款,贷:银行存款
2,借:应付利息,贷:银行存款
3,需要补计提,然后做支付分录
2021-03-01 10:56:58
您好!是的。对的。
2017-04-14 16:03:34
结转本年利润在贷方
贷:本年利润 -xxx 借:财务费用-利息 xxx
贷:本年利润 -xxx 贷:财务费用-利息 -xxx
2019-06-05 16:38:48
你好待摊费用科目已经取消了,现在是用预付账款代替,
2016-10-09 15:45:50
你好,是这样做分录
收到利息时: 借:银行存款 贷:财务费用---利息收入
结转时: 借:财务费用---利息收入 贷:本年利润
以上两笔分录都是正数
2018-09-30 10:38:27
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