老师,就是我上年有留底有600多块钱,在那个应交税金未交增值税那个借方的,然后呢,我现在这个月做下来那个账不是按照坐下来嘛,就是应交税金,未交增值税,不是在贷方就是一直要交一万四千九吗?但是去年有1万,去年有600多在借方,所以说我今年的话就只要交。14200多,这个税这个应该是对的,我的意思就是那个600多的话,我这个月那个账务处理上面,不用再冲销一笔吧,还是就那样好了,就是跟我现在做的一样,他等一下就是那个报表上会自动那个截平对吧。
羞涩的云朵
于2021-03-01 10:23 发布 565次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02

你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17

年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01

你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48

你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
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