送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-25 12:00

借营收账款负数
贷利润分配负数
应交税费负数,
借应收账款
贷利润分配
应交税费

未开具发票一栏,填写负数
开具的发票一栏填写正数

o.o 追问

2021-02-25 12:06

老师那如果是同一年度,上个月做了无票收入也报税了,这个月又把票开过来了,

o.o 追问

2021-02-25 12:07

老师,那如果是同一年度的,上个月做了无票收入也报税了,这个月又把发票开回来了,这个分录怎样做

郭老师 解答

2021-02-25 12:09

之前无票收入红冲,然后再做发票的就可以
把利润分配改成主营业务收入。

o.o 追问

2021-02-25 12:10

好的谢谢

郭老师 解答

2021-02-25 12:11

不用客气新年快乐。

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借以前年度损益调整,销项贷应收账款 借应收账款贷以前年度损益调整,销项
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直接冲销前期的无票的收入、成本,再按发票做收入结转成本
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你好,将之前确认收入的分录冲销,以开票金额做分录。在附表一中未开票收入栏里填写负数申报
2019-04-19 10:11:31
直接冲销前期的无票的收入、成本,再按发票做收入结转成本
2019-12-17 10:16:15
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