- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-20 19:58
那么如果我一直不认证这张发票,是不是用全额作费用做账?
相关问题讨论

借:管理费用等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-10-20 19:53:19

您好,之前如果计入的是管理费用。那么现在只要调整凭证:
借:管理费用 (税款的金额)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)转出
2019-04-02 10:08:12

借管理费用-福利费 进项贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
进项转出借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出,附表二进项转出个人福利
2019-01-08 21:29:21

借:管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-11-08 17:26:00

同学你好,属于福利费,不能做进项抵扣;
2021-07-05 12:22:10
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邹老师 解答
2016-10-20 19:53
邹老师 解答
2016-10-20 20:03