去年底我公司完成一笔业务,对方给我司打了欠条和委托第三方()扣款协议,让第三方下发工程项目款时把我司的收入直接扣留,并转到我司账上。这月钱已转到账上。我想把这笔收入做到今年的账上。那这个分录应该怎么做呢
小鱼儿
于2021-02-24 13:51 发布 542次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-02-24 13:52
你好 你实际是去年的业务 你现在这样做收入 会有滞纳金的。 你要按权责发生制来做账 。不然涉及延迟报税缴纳税费 。
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你好 你实际是去年的业务 你现在这样做收入 会有滞纳金的。 你要按权责发生制来做账 。不然涉及延迟报税缴纳税费 。
2021-02-24 13:52:15

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,你们是独立核算的还是非独立核算单位?
2020-01-13 14:59:43

你好,同学。
你这第三方承包,你支付给第三方作为你的成本 处理。
甲方直接转第三方你就是
借 应付账款 第三方
贷 应收账款
2020-07-07 16:24:16

你好,这个的话不用发票,他直接红冲就可以了,人家给你把钱退回来了
2020-07-20 09:36:54
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