老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

小规模企业,老师,企业接政府给的一个工程,是今年1月份签的合同,3月份到地税代开建筑业统一发票,当时上了附加税和企业所得税等,合同总价款是分批给的,第一批是7月份给的。企业把这个工程分包给了别人,签了协议,,可不可以把建筑工的工资做上去,收到第一批工程款的时候,结转劳务成本到其他业务成本。这些资料企业这个月才拿来给我,现在工程还没有完工,要不要这只在建工程科目,我现在做账的话该怎么做分录,摘要该怎么写,请来时详细解答,谢谢!注:老师,我是代理记账的,没有接触过这个行业,请老师详细说一下分录和摘要,谢谢
答: 收到某工程款,借:银行存款 贷:其他业务收入,签了协议没有发票入账以后汇算时要调整,入是可以入其他业务成本,支付劳务费,借:其他业务成本 贷:银行存款,月底计提营业税金及附加,借:营业税金及附加 贷:应交税费-营业税
建筑企业劳务成本,农民工没有给企业去国税代开劳务发票,企业可以把农民工劳务费做成工资表做成本支出,然后在个税系统做综合所得申报劳务费申报么
答: 社保要求的不严格的可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,企业所得税里的营业成本,是添主营业务成本+其他业务成本+管理费用+销售费用吗?
答: 营业成本=主营业务成本+其他业务成本










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