老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

无形资产摊销可以借管理费用-无形资产摊销,贷无形资产吗
答: 您好,不可以的,一般情况下,借;管理费用-无形资产摊销,贷:累计摊销。
摊销无形资产,借,管理费用—无形资产摊销,贷,累计摊销,但有的会计做,借,管理费用—无形资产摊销,贷,无形资产,哪种帐务处理是对的
答: 第一个会计分录是理论上的分录,第二个分录实际工作中也有人这样写。考试按第一个分录处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
无形资产分录怎么做?无形资产摊销计算公式?无形资产摊销分录怎么写?
答: 借:无形资产 贷:银行存款 摊销时,借:管理费用 贷:累计摊销 每月摊销额=无形资产原值/摊销期限






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偶尔,小澎湃 追问
2021-02-07 10:36
maize老师 解答
2021-02-07 10:46
maize老师 解答
2021-02-07 10:46
maize老师 解答
2021-02-07 10:47
偶尔,小澎湃 追问
2021-02-07 10:58
maize老师 解答
2021-02-07 11:04