送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-02 16:05

你好!这个按无形资产的总额来摊销了。

会计 追问

2019-04-02 16:09

是专票,本来应该按不含税金额来摊销,但是不含税金额不确定,因为税率会变动嘛,票也是分期开的,以前我是按含税金额14万进行摊销的,这样可以么

宋生老师 解答

2019-04-02 16:10

您好!操作上是可以,以后确认后调整就好了

会计 追问

2019-04-02 16:18

比如:2017年签订合同,预付价款30%,对方开具发票,并开始为我们设计专属的管理系统。2018年8月完成系统,支付价款60%,并开具发票。剩余的10%待系统满一年后支付,未开具发票,那我是在8月确认无形资产,按总价款并进行摊销么?还是先按已开具的发票金额,确认无形资产,但是按总价款先进行摊销?

宋生老师 解答

2019-04-02 16:21

你好!是8月份应该按总价来确认。

会计 追问

2019-04-02 16:24

那我8月份没有按总价来确认怎么办

宋生老师 解答

2019-04-02 16:25

你好!你可以补充计入。

会计 追问

2019-04-02 17:26

是2018年8月的,怎么补充呢

宋生老师 解答

2019-04-02 17:56

通过以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好!这个按无形资产的总额来摊销了。
2019-04-02 16:05:19
您好,预付账款摊销是不正确的做法。无形资产摊销是根据现行法律法规处理的,摊销后可以增加费用,减少利润,少缴企业所得税的。
2017-06-07 18:06:21
你好,贷方通过预付账款科目核算
2018-02-07 11:21:36
您好,不可以的,一般情况下,借;管理费用-无形资产摊销,贷:累计摊销。
2018-06-27 22:11:25
专利费,并入无形资产的价值。而专利摊销的话 如果专利是管理用的 计入管理费用 如果是生产用的 接入生产成本/制造费用
2019-12-17 09:58:21
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