送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-07 10:05

你好,对的,是这么做的。

夏末 追问

2021-02-07 10:19

那我科目余额表上:减免税款 科目借方余额 280;转出未交增值税 科目贷方余额  280,。。。 这样一个状况 ,对吗?

郭老师 解答

2021-02-07 10:21

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。

夏末 追问

2021-02-07 10:33

老师意思,再增加一个步骤:借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280 ;贷   应交税费-应交增值税-减免税款  280,平掉?

郭老师 解答

2021-02-07 10:46

是的,你是一般纳税人吧,如果是一般纳税人这么多。

夏末 追问

2021-02-07 10:51

我是一般纳税人,好的,那我再做一个步骤。感谢老师!

郭老师 解答

2021-02-07 10:51

不用客气工作愉快。

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相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,如果是软件做账的最后一个贷管理费用改成企业管理费用负数。
2022-03-29 13:28:30
企业购买金税盘等设备的时候,先计入到管理费用科目,其分录为。 借:管理费用—办公费。 贷:银行存款等。 根据相关政策,企业购买的税控设备及服务费可以全额抵扣,其抵扣时候的分录为。 借:应交税费—应交增值税—减免税额。 贷:管理费用—办公费。
2022-03-25 10:50:37
你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
您好,您是小规模纳税人?
2022-04-07 09:19:51
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