送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-02-05 12:41

同学你好,
借,管理费用300
借,银行存款50000
贷,应收账款50300

小幸运 追问

2021-02-05 12:52

老师,我们是当时开好,拿去结账,对方说只给50000,我们这边也答应了,所以没有存在什么应收账款,这个发票怎么做账

立红老师 解答

2021-02-05 13:06

同学你好,
借,管理费用300
借,银行存款50000
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增一销项

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相关问题讨论
同学你好, 借,管理费用300 借,银行存款50000 贷,应收账款50300
2021-02-05 12:41:28
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,列入营业外收入
2018-08-31 09:50:07
差额计入营业外收入科目核算。
2018-12-10 15:42:22
你好,这个是库存商品的吗?
2021-03-27 14:40:56
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