老师,请问,我们公司开了50300的发票给对方,但是实际支付时,给对方优惠了300元,他支付了50000给我们,那这个会计分录怎么做?

小幸运
于2021-02-05 12:40 发布 972次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-02-05 12:41
同学你好,
借,管理费用300
借,银行存款50000
贷,应收账款50300
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同学你好,
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借,银行存款50000
贷,应收账款50300
2021-02-05 12:41:28
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,列入营业外收入
2018-08-31 09:50:07
差额计入营业外收入科目核算。
2018-12-10 15:42:22
你好,这个是库存商品的吗?
2021-03-27 14:40:56
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2021-02-05 12:52
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2021-02-05 13:06