送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-02-04 20:42

您好,那就是说明之前的账务您没有做对

思顿乔老师 解答

2021-02-04 20:42

您好。
1:您先调整。借:主营业务成本—人工
贷:应付职工薪酬—工资

思顿乔老师 解答

2021-02-04 20:43

您好。
2:在一个月一个月的去调整,谢谢

Helen 追问

2021-02-04 23:44

不是  本来帐都对上了   只是这个月来了一笔款 这个款是帮忙代付的,需要冲销之前计提的人工成本。但是冲了人工成本后应付薪酬的贷方和人工成本的借方就不一致了,所以不知道怎么做

思顿乔老师 解答

2021-02-05 00:05

您好,那就需要一个月的去核对了

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相关问题讨论
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好,是根据工时比例进行分配吗? 
2022-04-24 09:13:21
同学你好 这个就是工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数
2022-04-02 16:40:46
负数的话肯定是不可以的。
2022-04-01 14:56:24
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