老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

收到销售折让的负数发票怎么做分录,不涉及退货退款
答: 您好。 借成本费用科目负数 贷营业外收入。
开负数发票,我们的发票按照原先的发票做负数就行,可是之前我们发货的,他们退货了,那我们对于他们退货的这个分录怎么写?
答: 您好!你当时不是也做了借主营业务成本 贷库存商品吗?一样的做相反的分录冲减。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们2021年3月销售一批货物,2022年4月收到客户退货退款,开具了红字发票(销项负数发票),分录应该怎么做?退货的成本也要做负数分录吗?
答: 你好;。 收到了款项的话; 做 借 以前年度损益调整-主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税 ;贷银行存款 ; 借库存商品贷以前年度损益调整- 主营业务成本







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