老师你好,请问我们公司运费我们公司自己出,然后我们找的加工厂帮我们加工成品,加工好直接帮我们寄到我们客户那里,运费我们客户帮我们垫付,等到年底一起算钱。我们的会计分录怎么做? 借:管理费用-运费 贷:应付账款 月尾在做 借:本年利润 贷:销售费用 是这样吗

夏楠
于2021-02-01 12:31 发布 904次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2021-02-01 12:33
您好,分录中应该使用销售费用--运费科目为宜。
借:销售费用--运费
贷:应付账款
月末做
借:本年利润
贷:销售费用--运费
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您好,分录中应该使用销售费用--运费科目为宜。
借:销售费用--运费
贷:应付账款
月末做
借:本年利润
贷:销售费用--运费
2021-02-01 12:33:02
你好,借本年利润 8000,贷管理费用3000,销售费用5000
2022-05-17 14:42:49
你好
登记本年利润T字账户的借方 15440
登记 销售费用T字账户的贷方 2400
登记 管理费用T字账户的贷方13040
2022-12-06 19:17:39
你好叶预付账款借管理费用负数,然后再做一个发票的
借管理费用
应交税费应交增值税进项
贷预付账款
2022-05-06 09:21:07
借方 本年利润是表示的什么
2019-12-24 21:36:24
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