送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2021-02-01 12:33

您好,分录中应该使用销售费用--运费科目为宜。
借:销售费用--运费
     贷:应付账款
月末做
借:本年利润
     贷:销售费用--运费

夏楠 追问

2021-02-01 12:35

为什么是本年利润啊,那年尾时怎么做这个会计科目?

张艳老师 解答

2021-02-01 12:38

由于我们采用的是账结法,所以每月月末要将损益科目结转至本年利润。
年末的话,需要做最后一笔分录,就是要将本年利润结转至利润分配--未分配利润科目。

夏楠 追问

2021-02-01 12:59

那年尾时会计科目分录要怎么做呢

张艳老师 解答

2021-02-01 12:59

借:本年利润
     贷:利润分配-未分配利润【或相反的分录】

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您好,分录中应该使用销售费用--运费科目为宜。 借:销售费用--运费      贷:应付账款 月末做 借:本年利润      贷:销售费用--运费
2021-02-01 12:33:02
你好,借本年利润 8000,贷管理费用3000,销售费用5000
2022-05-17 14:42:49
你好 登记本年利润T字账户的借方  15440 登记 销售费用T字账户的贷方  2400 登记 管理费用T字账户的贷方13040
2022-12-06 19:17:39
你好叶预付账款借管理费用负数,然后再做一个发票的 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷预付账款
2022-05-06 09:21:07
借方 本年利润是表示的什么
2019-12-24 21:36:24
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