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garden
于2021-02-01 11:20 发布 831次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-02-01 11:26
同学你好按照发票确认收入差额挂往来就行了如果发票多开了就借银行贷主营业务收入贷预收贷应交税费应交增值税
garden 追问
2021-02-01 11:39
老师,您能举个例子吗?签订合同(一年)时我怎么做分录,等款到了(一个月)我怎么做分录,谢谢!
朴老师 解答
2021-02-01 11:51
签订合同不做分录收到钱的时候做借银行贷预收贷销项确认收入借预收贷主营业务收入
2021-02-01 12:03
老师,我们老板要求签合同时就要确认应收账款了
2021-02-01 12:07
这样不对的最起码也得根据发票确认
2021-02-01 12:53
知道了,谢谢老师!
2021-02-01 12:55
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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