公司公账的钱如何合理转出呢?需要开发票回来吗 问
转给私人的话,除了工资,其他都要交个税 答
发现有一笔管理员工报销费用158元重复了,原来是用 问
借:管理费用 -158元,借:库存现金 158 答
老师:请问一下什么时候计提盈余公积? 问
你好,小公司可不提取盈余公积的 答
2025年有销售样品费38万,成本价,现在年终想要作为 问
同学,你好 借:销售费用 贷:库存商品38 应交税费-应交增值税-销 44/1.13*0.13 答
每季度分摊房租时可以不附单据吗?因为第1次支付的 问
您好,可以的, 这个分摊可以不附的 答

您好,做账中途加入银行账,该账户有余额,账务应该怎么处理?期初建账的时候没有这个账户,后面新增加的收款账户,没有期初余额该怎么做?
答: 你好,内账还是外账,内账的话可以做未分配利润。
【37】多选题 月末,银行存款日记账余额应与( )进行核对。 现金日记账余额 银行存款总账余额 银行对账单余额 收付款凭证金额
答: 您好 银行存款总账余额 银行对账单余额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
【37】多选题 月末,银行存款日记账余额应与( )进行核对。 现金日记账余额 银行存款总账余额 银行对账单余额 收付款凭证金额
答: 对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。 月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。 月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。 月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。







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