送心意

勇老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师

2021-01-30 22:44

你好,已经跨年度了,主营业务成本已经结账利润了,所以要用到以前年度损益调整科目
借:应付账款-暂估
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配
再做正确的分录

葡萄 追问

2021-01-31 07:24

那是不是要改12月的利润表的净利润,跟资产负债表的未分配利润

勇老师 解答

2021-01-31 15:55

你好,不用修改的,上面的分录体现在本年的报表中

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷:其他应付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55
你好,已经跨年度了,主营业务成本已经结账利润了,所以要用到以前年度损益调整科目 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 再做正确的分录
2021-01-30 22:44:08
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-09-26 14:06:09
你好! 直接红字冲减20万就可以了(不用以前年度损益调整)
2021-01-30 16:33:41
同学。你这个材料的钱是否支付了
2019-04-18 12:35:20
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