老师我想请教一下,以前年度暂估费用90万,准备在5月份以前把账做平,昨天来了发票二十万,需要用到以前年度损益吗,前面分录是,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估我想也冲红20万,在做笔蓝字的凭证
葡萄
于2021-01-30 22:40 发布 604次浏览
- 送心意
勇老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师
2021-01-30 22:44
你好,已经跨年度了,主营业务成本已经结账利润了,所以要用到以前年度损益调整科目
借:应付账款-暂估
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配
再做正确的分录
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借:以前年度损益调整
贷:其他应付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55

你好,已经跨年度了,主营业务成本已经结账利润了,所以要用到以前年度损益调整科目
借:应付账款-暂估
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配
再做正确的分录
2021-01-30 22:44:08

借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-09-26 14:06:09

你好!
直接红字冲减20万就可以了(不用以前年度损益调整)
2021-01-30 16:33:41

同学。你这个材料的钱是否支付了
2019-04-18 12:35:20
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葡萄 追问
2021-01-31 07:24
勇老师 解答
2021-01-31 15:55