你好老师,企业之间的借款怎么处理 问
不用交增值税了 答
你好老师,我们买了一套办公桌,钱已经打到对方公账 问
也不知道什么时候解除异常,已经很久了。这个公司估计开不了票了。 答
您好老师,那个个体户3月份开了9万的发票,法人不是 问
就是这个减免的4.5万也可以暂估里边吧? 答
公司供应商因为原来质量问题扣款了2000,现在供货 问
同学,你好 这个2000,计入营业外收入 答
老师,买卖牦牛都会涉及到什么业务,了解吗? 问
对的,就是买卖牦牛 答

老师您好,收到了预付货款的发票了,冲减预付账款。借: 库存商品,贷: 预付账款。实际产品已经卖了,借: ?贷: 暂估入库。对不 19年的预付账款,19年收到产品19年已经卖出了。21年才收到发票。这个怎么做账呢 有老师回复说借以前年度损益调整-主营业务成本 贷库存商品 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 ; 同时你要做 收入处理 ; 你之前销售是 19年发生的 请问 收入怎么做处理呢
答: 你好,先找到之前的账看怎么处理的,然后才能清楚现在怎么处理。看当时暂估入库了吗?看卖时确认收入了吗?
老师您好,收到了预付货款的发票了,冲减预付账款。借: 库存商品,贷: 预付账款。实际产品已经卖了,借: ?贷: 暂估入库。对不 19年的预付账款,19年收到产品19年已经卖出了。21年才收到发票。这个怎么做账呢 有老师说 借以前年度损益调整-主营业务成本 贷库存商品 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 ; 同时你要做 收入处理 ; 你之前销售是 19年发生的 请问收入怎么做处理呢
答: 同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估 这个才是暂估的分录呀 卖出去正常做账 你收到发票之后直接红冲暂估的分录然后按照发票入账就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,收到了预付货款的发票了,冲减预付账款。借: 库存商品,贷: 预付账款。实际产品已经卖了,借: ?贷: 暂估入库。对不 19年的预付账款,19年收到产品19年已经卖出了。21年才收到发票。这个怎么做账呢 有老师说 借以前年度损益调整-主营业务成本 贷库存商品 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 ; 同时你要做 收入处理 ; 你之前销售是 19年发生的 请问收入怎么做处理呢
答: 同学你好 你们是企业会计准则就是要用以前年度损益调整来做的










粤公网安备 44030502000945号


