老师,民营医院pos帐户,一部分是门诊收入一部分是住院预交押金,住院预交押金一直没做账,现每天的营业收入要交到银行,现金会计把交入银行的钱分一部分是现金一部分是pos里的钱,到月底我做账,银行账的钱不等于我做账的金额怎么办?
Ln兰湘
于2016-10-15 12:51 发布 1103次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-10-15 13:03
王老师,住院押金一直记的是现金,9月份pos发生了多次业务,每天的门诊要存银行,现金会计把每天的营业额:现金加pos
相关问题讨论

您好,住院预交押金还是要记账的,这您要把押金借记银行存款,贷记其他应付款-押金即可。
2016-10-15 12:55:59

借:银行存款
借:财务费用
贷:应收账款
2017-09-08 16:32:47

你好,这样做调整分录
1,借;银行存款,贷;库存现金 10000
2,借;以前年度损益调整——主营业务收入,贷;库存现金 10000
2019-08-07 13:15:37

应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15

你好,根据你的描述,先收到现金收入,然后存入银行,是第一种方式
2022-10-10 19:57:37
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Ln兰湘 追问
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