林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

请问老师,我们公司劳务派遣人员,我们是连社保加工资一笔给劳务派遣公司,并且员工和劳务派遣公司签订合同,这样,我每个月做的分录就是,借管理/销售费用,贷银行存款,这样还需要计提吗
答: 您好!当月支付当月的费用就不用计提了。
公司是劳务公司,以下是公司几笔业务,分录怎么做?1、公司用银行存款交劳务派遣人员社保费,金额619.36。2、银行存款收到对方公司支付劳务派遣人员工资及管理费,我公司已经开差额发票给对方公司。发票金额28674.14。其中管理费是800元。3、银行存款代扣劳务派遣人员个所税408.14、银行存款支付劳务派遣人员工资21872.99.
答: 您好,您这边得差额是指?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您看下这样处理对吗?支付劳务派遣工资时(派遣的是销售人员)借:应付职工薪酬贷:银行存款收到劳务派遣发票时借:销售费用贷:应付职工薪酬
答: 同学你好,是正确的;;;









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