老师,我发现我之前的会计月末结转增值税时分录是写成借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:应交税金-未交增值税,这样子是不是写错了,那我是不是要把她的科目这个月更正?
小U
于2016-10-14 16:41 发布 875次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21

上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
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