2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

我这个月没有收入,只有费用,月底结转利润的时候,怎么做分录?本年利润的金额是什么?
答: 借:本年利润 贷:费用类科目
你好,老师,我想问下企业开办期间的各种费用具体怎么做分录?是是直接进具体的费用明细,月末一次结转到本年利润吗?
答: 您好,借管理费用,开办费贷,银行存款借本年利润贷管理费用,开办费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教马老师,还是我之前的问题,如果分配利润给二部时像您说的借:本年利润,贷:本年利润 的话,那我打给二部那5000的利润时又怎么做分录呢?2020-01-31 22:12
答: 你好! 1..计提: 借:利润分配…未分配利润 贷:应付股利 2.支付 借:应付股利 贷:银行存款






粤公网安备 44030502000945号



吴月柳 解答
2016-10-14 13:23
吴月柳 解答
2016-10-14 15:15