- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,在2019年年底应收未收的物业费
借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-01-26 10:42:33

这个不管有没有发票都是一样做分录,借管理费用 物业费 贷其他应付款,没有发票汇算清缴需要踢出去纳税调整表中其他中纳税调增
2020-02-01 16:28:33

1、计提:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2、收到物业费:
借:银行存款
贷:应收账款
2018-01-06 17:29:54

你好,这个是要双方谈的,
比如预收账款是全额给他们,还是说按比例?
固定资产是卖给他们还是说租给他们或者白给?
应收账款和应付账款。是谁来负责去收?是不是打折给到新的公司?
这些问题要先确认,确认之后做凭证,不是会计一开始就做个凭证。是要根据实际情况来的。
2025-04-08 09:16:57

计入你们的销售费用就可以,或按折扣后金额确认收入
2018-11-19 11:27:02
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