老师好!想咨询下,关于工作通知的发文,主要内容是本 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,12月所得税预缴申报表的实际支付给职工的应 问
实际支付给职工的工资:填1-11 月实际发放的工资总额(因为 12 月计提的工资 1 月发放,预缴申报按 “实际支付” 口径,不包含 12 月未发放的部分)。 已计入成本费用的工资:填1-12 月累计计提的工资总额(包含 12 月计提的工资,按会计账面成本费用中的工资金额填)。 预缴申报按账面数据填,汇算清缴时再按 “实际发放 %2B 汇算前支付” 的税法口径调整 答
你好,我想更正每一期的所得税申报表怎么更正? 问
你好先更正第一季度后边挨着更正 答
老师,季报利润表的本期金额是不是按照金蝶系统报 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
才入职两个多月公司给发十几万的奖金合理吗 问
你好,是按照绩效发的奖金还是可能存在的。 答

请问如果我的费用发生了,款项也支付了,发票要晚几个月到,那我能直接做费用后,等收到发票直接往前面的凭证后面直接粘贴吗?
答: 您好,这样处理也可以,或者把前面费用分录红冲按发票金额入账
如果这个月支付了某比费用,下个月才给我们发票,那这个月做账的时候这比费用直接就能入账了吗?到时候发票到了直接附在凭证后面?
答: 你好,可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个月的发票可能会4月份才开出来 金额能够确定 3月份先做会计处理了 到时发票来了我直接红冲吗 还是发票直接贴在凭证后面就好了,如果直接贴在凭证后面,进项要怎么处理啊
答: 你好,需要把之前3月份的分录冲销,然后根据取得的发票计入4月份核算,有取得专用发票就把进项税额计入4月份核算就是了





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