请问如果我的费用发生了,款项也支付了,发票要晚几个月到,那我能直接做费用后,等收到发票直接往前面的凭证后面直接粘贴吗?
李老师?
于2021-01-25 15:53 发布 1413次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,这样处理也可以,或者把前面费用分录红冲按发票金额入账
2021-01-25 15:54:27

你好,可以
2016-12-10 14:58:30

您好
可以购买付款申请单跟费用报销单 或者自己用A4纸打印
不然的话 经手人 审核人 审批人没地方签字啊
2019-04-10 16:08:22

你好,需要把之前3月份的分录冲销,然后根据取得的发票计入4月份核算,有取得专用发票就把进项税额计入4月份核算就是了
2018-03-27 17:31:20

你好!1月是做的暂估吧,按规定是要在11月冲红在做蓝字
2018-12-06 11:08:27
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